Hallo, vielen Dank für die Diskussionsrunde und die vielen Ansichten Ich werde das Thema bei uns in der Kanzlei einmal kurz ansprechen und dann schauen, was dabei rauskommt. Schlussendlich entscheidet dann ja auch unsere Kanzleiinhaberin, wie wir es machen sollen. Mein Ziel ist es eigentlich nur, dass, man sich zumindest darauf einigt, dass man es in der Kanzlei gleich macht, damit man nicht zusätzliche Arbeit hat. Wenn ich es es in meiner Buchhaltung nach Fall 1 buche, sobald die Rechnung erstellt wird und die JA Bearbeiterin es dann später nach Fall 2 im JA bearbeitet , dann muss ich in meinem laufenden Jahr alles wieder korrigieren und das kann auch schon echt etwas nervig sein.... Noch einmal vielen Dank an alle !!
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