Habe mein Problem bei der GmbH leider noch nicht lösen können. Über Bestand -> Jahresübernahme -> Daten aus dem Vorjahr übernehmen -> habe ich alle Salden ins neue Jahr übertragen. Wenn ich nun im "Jahresabschluss entwickeln" gehe, bekommen ich im Vorjahresvergleich Handelsrecht und Steuerrecht den Hinweis, dass die Konten der Klasse 9 nicht den Saldo 0,00 ergeben. Die Konten 9000, 9008 und 9009 ergeben in der Handelsbilanz der HGB-Vorjahresüberschuss und der in der Steuerbilanz den Steuerbilanz-Vorjahresüberschuss. Da es bei der HaBi/StBi bei den Debitoren/Kreditoren keinen Unterschied gibt, kann ich die in einer Buchung (HaBi/StBi) gemeinsam buchen. Das Jahresergebnis muss ich aber getrennt in HaBi und StBi buchen. Bespiel (SKR03) HaBi: #9000 = 100.000,00 #9008 = 20.000,00 #9009 = -500,00 Sind das nun meine Buchungen in HaBi/StBi: 20.000,00 Debitor-Personenkonto an #9008 500,00 #9009 an Kreditor-Personenkonto Ist das nun meine Buchung in HaBi: 100.000,00 #860 an #9000 Ist das nun meine Buchung in StBi (Saldovortrag dort #9000: 95.000,00) 95.000,00 #9297an #9000 Ist das so, oder habe ich da einen Denkfehler?
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