Hallo zusammen! Dieser Thread ist zwar schon etwas älter, aber das Thema bei uns gerade gegenwärtig. Wir haben immer häufiger innergem. Verbringen zwischen EU-Mitgliedsstaaten zu melden und mich irritiert die hier dargestellte Methode mit dem Storno. Kann mir das jemand erklären? Wir buchen unsere internen Rechnung in SKR03 in zwei Steps wie folgt. Die fünfte Ziffer zeigt uns an, in welchem Land wir den Erwerb deklarieren, bzw. aus welchem Land verbracht wird. 1.) Kto. 1365 0 an 8125 0 2.) Kto. 3421 1 an 1365 0 Ist unsere Methode eventuell falsch? Viele Grüße Katherina
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