Ich habe die Eingangs-RGn im DUO sorgfältig erfasst. Bearbeitungsform: erweitert, jedoch nur mit Angabe des Kreditors oder Debitors. Bei einigen Lieferanten werden mir die Buchungsvorschläge immer durcheinander geworfen, obwohl ich im DUO richtig kontiert habe und auch dann, wenn es ein blaues Hinweissymbol gab, dieses nochmal extra bestätigt habe. Bei den Forderungen habe ich jetzt ein paar Mal zwar die richtig erfassten Debitorenkonten als Buchungsvorschlag erhalten aber alle z.B. 20 Rgn. mit dem gleichen Namen, z.B. "ABC GmbH". Zuvor hatte ich nochmal die Stammdaten gecheckt und mögliche Dubletten gelöscht. Bisher habe ich noch keine Idee, wo ich noch etwas richtig machen kann. Übrigens, ich finde es auch unpraktisch, dass ich die Buchungsvorschläge nicht in Gruppen per Buchungen bereichsweise ändern, in einem Rutsch richtig stellen kann. Hat jdm für dieses Problem schon mal eine Lösung gefunden? Das ist so mühsam, alles jedes Mal 2x zu machen. Danke schon mal für die Ideen.
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