Leider ist der Saldo auf dem o.g. Konto nicht sie Summe der Vortragswerte des Folgemonats.
Wie kann das sein?
Ich glaube ich bin in diesem Bereich falsch !!!????
Hallo,
ich hoffe, dass ich Sie richtig verstanden habe.
Sie haben jetzt leider nicht das abgebene Lohnabrechnungsprogramm genannt. Ich beziehe mich hier auf LODAS. Wenn Sie die Schlüsselung wie im Screenshot markiert vornehmen, erhalten Sie auf dem Lohnbuchungsbeleg im Belegfeld 2 eine Ziffernfolge der Art xxxyy. (xxx = Krankenkassennummer in LODAS, mit ggf. vorangestellter(n) Null(en), yy = Monat 01 bis 12)
Zum Abstimmen des Kontos 1742 rufen Sie dieses als Arbeitskonto auf und setzen die Einstellungen wie im Screenshot markiert:
Vorausgesetzt der Buchungsbeleg wurde korrekt erfasst oder importiert, müssen Sie nur noch die Zeilen mit der Angabe des laufenden Monats bei gedrückt gehaltener Strg-Taste markieren und haben den Saldo für Folgemonat. (Der unten angezeigte, berechnete Saldo der markierten Zeilen sollte mit dem oben angezeigten Kontensaldo übereinstimmen.
Mit dieser Art Abstimmung haben Sie innerhalb von wenigen Minuten das Konto überprüft. Bei Differenzen müssen Sie natürlich tiefer einsteigen.
Vielleicht helfen Ihnen ja diese Anregungen.
Viele Grüße
Hinweis:
Bitte lassen Sie sich nicht von Belegfeld 1 und Belegfeld 2 verwirren. Bei uns werden die Angaben aus Belegfeld 2 im Belegfeld 1 erfasst.
Wir arbeiten mit Lohn und Gehalt. Ist es da ähnlich?
Bisher hat es immer gepasst. Und wie kann ich da "tiefer " eingehen, wie Sie es auch angesprochen haben?könnte keine Auswertungen finden , die ich da abgleichen konnte.
Und ich befürchte dass es evtl. Mit einen anderen unerklärlichen Fehler zu tun hat. Wir haben im Februar Ketten Jahres 3 Mitarbeiter, sie ganz normal abgerechnet wurde, auch sie ab Beiträge . Aber in den Kosten fehlen die ab Beiträgebei diesen Mitarbeitern .
Hallo,
in Lohn und Gehalt können Sie einzelne Konten über den Kontennachweis prüfen.
Diesen öffnen Sie auf der Mandantenebene über den Menüpunkt Auswertungen | Buchungsbeleg - Kontennachweis pro Mitarbeiter...
Wählen Sie den entsprechenden Monat aus, hinterlegen Sie im Feld "Fibu-Gegenkontonr." die entsprechende Kontonummer und wählen Sie den Button "Anzeigen".
Viele Grüße
Michaela Riedel
Personalwirtschaft
DATEV eG
Es ist möglich im Datev dem Konto 1742 Unterkonten vergeben, also so untergliedern (1742.01 1742.02 1742.03 usw), dass es bei der Abstimmung der Krankenkassenzahlungen übersichtlicher ist?
Hallo,
Sie können mit Personenkonten arbeiten. Wir haben je zwei Kreditoren für eine Krankenkasse, einmal die Beitragsschätzung und einmal die tatsächlichen Beiträge. Mit den Vorbereitungen zum Jahresabschluss werden die Konten dann wider auf 1742 umgegliedert.
Diese Variante wird auch von der Datev unterstützt. Sie müssen dafür auf Mandantenebene unter Finanzbuchhaltung | Allgemeine Angaben | den Haken bei "Nutzung von Personenkonten" setzen. Unter Finanzbuchhaltung | Kontierung Krankenkassen können Sie die Konten hinterlegen.
Viele Grüße
T. Reich
Warum machen Sie kein Sachkonto-OP und ziffern monatlich aus?
Geklärte Salden können Sie auch ganz leicht über die Auszifferungsfunktion dokumentieren.
Wenn eine Zahlung <> Verblindlichkeit ist, können Sie den Saldo einfach auf das gleiche Konto buchen.
Einfach per 1742 an 1742, so wird der Saldobetrag offen im Konto ausgeworfen. Das ist z. B. ganz hilfreich, bei einer Sammelbuchung.
Auch sollte man die KK-Verbindlichkeiten einzeln über die Bruttolohnverbuchung einsteuern, das erleichtert eine Abstimmung ungemein.
Gruß Achilleus
Vielen Dank Herr Reich!
Das hört sich erst mal wunderbar an, so möchte ich die Krankenkassen abstimmen.
Den Hacken bei "Nutzung von Personenkonten" habe ich gesetzt.
Allerdings kann ich bei der Kontierung den Kreditorennummer nicht eingeben, es zeigt mir "Der ausgewählte Wert (FiBu Konnte) ist ungültig".
Fällt Ihnen noch was ein, muss noch anderes beachten, noch einen anderen Hacken woanders hinsetzen?
Vielen Dank im Vorab,
Mago
Danke für Ihren Antwort Achilleus!
das ist gerade der Fall, alles ist so eingerichtet, dass der Gesamtbetrag in das Konto 1742 landet. Leider hat man in der Vergangenheit den Überblick verloren, so viele Krankenkasse, Erstattungen, Schätzungen usw. Die Abstimmung von diesem Konto ist so nicht so einfach, deswegen möchte ich zukünftig lieber die Krankenkasse einzeln über separaten Konten in FiBu abstimmen.
Hallo,
Sie müssen vorher noch die Konten erfassen. (Finanzbuchführung |Kontenverwaltung).
Viele Grüße
T. Reich
@mago1 schrieb:Danke für Ihren Antwort Achilleus!
das ist gerade der Fall, alles ist so eingerichtet, dass der Gesamtbetrag in das Konto 1742 landet. Leider hat man in der Vergangenheit den Überblick verloren, so viele Krankenkasse, Erstattungen, Schätzungen usw. Die Abstimmung von diesem Konto ist so nicht so einfach, deswegen möchte ich zukünftig lieber die Krankenkasse einzeln über separaten Konten in FiBu abstimmen.
Dann würde ich doch einfach in der KOST1 die Krankenkassennummer zusätzlich erfassen und danach gruppieren. Dann haben Sie sämtliche Salden je Krankenkasse auf einem Blick.
DATEV macht einem hier die Abstimmung sehr leicht.
Gruß A. Martens