Hallo zusammen,
ich habe eine kleine Herausforderung. Wir haben mehrere offene Posten gegenüber einen Kreditor. Das heißt nicht nur eine Rechnung sondern mehrere. Wir haben mit dem Kreditor über mehrere Monate eine Ratenzahlung von ... € vereinbart die wir zahlen werden.
Wie bereinige bzw. verbuche ich am besten meine OP-Liste damit nur ein Gesamtbetrag als offene Posten bei den Kreditor steht und nicht mehrere Rechnungen über mehrere Monate hinweg.
Wäre euch dankbar für die Hilfe.
Wir leben damit und dann hat ein Kreditor mal drei Seiten. Oder nicht über Kreditor/OPOS, sondern (im SKR03) 1600er oder 1700er (je nach Laufzeit) Konten verwenden.
Hallo @Elena87,
offene Posten mit unterschiedlichen Rechnungsnummern können in den OPOS-Auswertungen nicht zusammengefasst dargestellt werden.
Wenn Sie die bestehenden offenen Posten zu einem Gesamtbetrag mit einer Rechnungsnummer zusammenführen wollen, können Sie die Funktion Ausziffern mit Ausbuchen des Restbetrages nutzen und den Restbetrag auf das betreffende Konto buchen.
Die Vorgehensweise und Hinweise dazu können Sie im Dokument Restbetrag beim Ausziffern ausbuchen nachlesen.
@Elena87Wie bereinige bzw. verbuche ich am besten meine OP-Liste damit nur ein Gesamtbetrag als offene Posten bei den Kreditor steht und nicht mehrere Rechnungen über mehrere Monate hinweg.
Man kann die Kreditoren manuell miteinander verrechnen. Beispiel:
123,45H 1369/1469 99999 1804 RGNR-2024123 OPOS-Verrechnung lt. Vereinbarung
456,78H 1369/1469 99999 1804 RGNR-2024456 OPOS-Verrechnung lt. Vereinbarung
789,00H 1369/1469 99999 1804 RGNR-2024789 OPOS-Verrechnung lt. Vereinbarung
1.234,56H 1369/1469 99999 1804 RGNR-2025123 OPOS-Verrechnung lt. Vereinbarung
2.345,67H 1369/1469 99999 1804 RGNR-2025234 OPOS-Verrechnung lt. Vereinbarung
3.456,78H 1369/1469 99999 1804 RGNR-2025345 OPOS-Verrechnung lt. Vereinbarung
4.567,89H 1369/1469 99999 1804 RGNR-2025456 OPOS-Verrechnung lt. Vereinbarung
12.974,13S 1369/1469 99999 1804 V-NR-20250418 Summe Ratenzahlung lt. Vereinbarung
Hinweis: Das Kto. 1369/1469 (SKR03 bzw. SKR04) muss individuell angelegt werden oder einfach ein anderes Konto zur Verrechnung nutzen.