Hallo liebe Kollegen, ich habe zur Zeit folgendes Problem: ein Mandant rechnet den Lohn (nicht mit DATEV) für seine einfachen Angestellten selbst, ich (Steuerkanzlei) mache Abrechnung für die Führungskräfte. Alles läuft unter einer Betriebsnummer, Werte für die LSt-Anmeldung werden konsolidiert, Mitteilungen an die BG und an die KK übermittelt jede Stelle selbst. Jetzt muss ein Arbeitnehmer befördert werden und ab Oktober von mir abgerechnet werden. Wie soll ich ihn jetzt anlegen? Rein theoretisch, hier sollen keine SV-Meldungen erfolgen (bzw. eine Meldung wegen Systemwechsel für einen einzigen AN ist nicht möglich). Oder verstehe ich was falsch? Was soll man hier überhaupt beachten? Soll der Mandant selbst bei der letzten Lohnabrechnung für diesen AN was beachten? Vielleich hat jemand schon so was gemacht? Vielen Dank im Voraus.
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