Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zur Buchungskorrektur im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung.
Im Juli habe ich dem Finanzamt eine Umsatzsteuervoranmeldung übermittelt und diese wie folgt gebucht:
3820 an 3840 (SKR04)
Im August habe ich einige Korrekturen für den Juli vorgenommen, wodurch das System die ursprüngliche Umsatzsteuervoranmeldung angepasst hat. Die korrigierte Meldung wurde bereits an das Finanzamt übermittelt.
Nun möchte ich wissen, wie ich diese Korrektur im Rechnungswesen richtig verbuchen muss.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Auf dem Konto 3820 muss am Ende das Vorauszahlungssoll des laufenden Jahres stehen (Ohne USt-Sondervorauszahlung).
Also, wo liegt das Problem, die Differenz zwischen erster Anmeldung und Korrektur ebenso zu verbuchen?
HI,
es gibt aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten.
1. Buchung stonrieren und den berichtigten Gesamtbetrag buchen
2. Nur die DIfferenz buchen.
Viele Grüße