Sehr geehrte Damen und Herren, folgender Sachverhalt: Ein ausländisches Unternehmen wird nur für USt-liche Zwecke beim Finanzamt geführt. Der Fragebogen zur USt-lichen Erfassung wurde ausgefüllt, eine Steuernummer (und UStID) für ust-liche Zwecke wurde vergeben. Auf dem Schreiben mit der Zuweisung der Steuernummer wurde vermerkt, dass bei jeder USt-Voranmeldung eine Aufstellung mit einzureichen sei. Inhalte der Aufstellung: - Name, Anschrift und UStID des Lieferanten/Kunden - Datum - Rechnungsnummer - Betrag - Art der Ware/Dienstleistung. Aktuell buche ich Aufwand an Verrechnungskonto (bzw. 1361 an 8400). Fragen: 1) Gibt es eine Auswertung, die ich der USt-VA anhängen kann? 2) Falls nicht würde ich das Verrechnungskonto #1361 übermitteln: Gibt es eine Möglichkeit, IMMER in das Feld "EU-Information" die USt-ID einzutragen, auch wenn es sich z.B. um eine innerdeutsche Lieferung handelt (3400 an 1200)? 3) Falls es keine Auswertung gibt, kann ich ein Belegfeld 3 generieren, um die Adresse des Lieferanten/Kunden einzugeben? Bzw. kann ich die Einstellung ändern, mehr Text in das Feld Buchungstext einzugeben? Vielen Dank für eure Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Ferdinand Wink
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