Hallo zusammen,
wir erhalten div. Rechnungen, die keine USt-IDNr. haben, die wir in den Stammdaten der Lieferanten hinterlegen können.
Geht ein Beleg in der Belegfreigabe ein, so wird der Geschäftspartner mit einem Lieferanten belegt, der aus irgendeinem Grund gezogen wird, aber nicht richtig ist. Den korrigiere ich dann und gebe den Beleg frei.
Unter Belege erfassen wird mir dann aber wieder der falsche Geschäftspartner angegeben, so dass dieser wieder geändert werden muss. Das geht leider seit Jahren so.
Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, dass anders einzustellen?
Wurden denn die Kreditoren und Debitoren mal synchronisiert bzw. auf den aktuellen Stand bei Buchführung und Unternehmen online gebracht?
Hallo @S_Rettig,
leider lässt sich dies aus der Ferne an dieser Stelle schwer nachvollziehen.
Es wäre daher hilfreich, wenn Sie sich mit Ihrem Anliegen direkt bei meinen Kollegen im Programmservice melden.