Ich möchte offene / ausgeglichene Posten (Debitoren) als Textdatei aufbereiten/exportieren, um sie in einem Fremdsystem (ERP-System) wieder zu importieren. Ich habe dies mit dem Menü Bestand -> Exportieren -> ASCII Format auch alles eingerichtet, aber:
* mir werden bei der Auswahl offener Posten einige mehrfach aufbereitet, wie kann ich das ausschließen, bzw. warum passiert das ?
Bsp.
Rechnungs-Nr., Debitor,Betrag
4711,10000,136.66
4711,10000,136.66
Diese REchnung bei dem Deitor mit dem Betrag existiert nur einmal.
Wie blende ich Dubletten aus ?
Bonjour,
könnte die Einstellung "ungerafft" eingestellt gewesen sein? Viele Grüße aus Berlin
Hallo @metzger,
handelt es sich möglicherweise um einen ausgeglichenen Posten?
Die angegebenen Felder Rechnungs-Nr., Debitor, Betrag wären in diesem Fall sowohl in der Rechnungs- als auch in der Zahlungsbuchung vorhanden - deshalb kann der Eindruck entstehen, dass es sich um eine Dublette handelt.
Verwenden Sie beim Export zusätzlich das Feld S/H Betrag. Gibt es eine Haben- und eine Soll-Position, dann handelt es sich um einen ausgeglichenen Posten.
Hallo,
hinsichtlich der Vorschau ändert sich durch das jeweilige Anklicken GERAFFT oder UNGERAFFT nichts.