Hallo,
wir haben einen 4/3 Rechner welcher in 11/21 eine Zahlung geleistet hat (Rechnung gab es keine) 6.159,31 € (bisher auf 1370 Durchlaufposten erfasst wir nicht wussten was das ist)
In 02/22 folgt nun die Rechnung über 6.483,48 € mit dem Text Montage und Lieferung des Anlagegutes (Garderobe für angemieteten Showroom) in 02/22 erfolgt.
Nun meine Fragen zur Verbuchung mit SKR 04:
Wie verbuche ich die Zahlung in 11/21 richtig? ????? an 1800 (Bank)
Wann wird der Skonto verbucht, welcher erst nach Rechnungseingang ersichtlich ist?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@LoFi schrieb:Wie verbuche ich die Zahlung in 11/21 richtig? ????? an 1800 (Bank)
Wann wird der Skonto verbucht, welcher erst nach Rechnungseingang ersichtlich ist?
Na wenn das AV ist müssen Sie es auf Betriebsausstattung 680 oder ähnliches buchen. Allerdings AfA erst mit Nutzungsbeginn...
Skonto würde ich bei 4/3 in diesem Falle gar nicht buchen. Wenn Sie das aber wollen, dann müssen Sie eben so vorgehen:
Rg-Betrag brutto: AV mit VSt an 1370 durchl. Posten
Skonto brutto: 1370 surchl. Posten an Skonto mit VSt
Damit ist Ihr Posten aufgelöst, das AV angelegt und der Skonto gebucht. Natürlich alles zum Tag der Zahlung 😉
...