Hallo Datev-Team,
bei einigen Mandanten habe ich Lieferanten die gleichzeitig auch Kunden sind. Durch die OPOS-Funktion und/oder Lerndateieintrag bucht das Programm bei Kundenrechnung es aufs Kreditor. Was beim späteren kontrollieren erst auffällt bzw. noch später. Ist es möglich bei Lerndateieinträgen ein Button einzufügen wenn Geld kommt im Soll, dann Debitorennummer und bei Geldabgang im Haben Kreditorennummer?
Vielen Dank im Voraus.
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Und wenn von einem Kreditor eine Gutschrift veranlasst wird, steht das Ganze wieder auf der falschen Seite. Einen sicheren Vorschlag wird man daher wohl nicht durch S/H ableiten können.
Außerdem "bucht" DATEV da nichts, sondern macht nur Vorschläge. Für die Richtigkeit ist natürlich der vor dem PC verantwortlich. Wenn es zu spät auffällt, wird die Buchführung nicht ordentlich kontrolliert.
Wenn Sie die Forderung eingebucht haben und erst anschließend die Bank einspielen, sollte die automatische Zuordnung dafür sorgen, dass es auf dem richtigen Gegenkonto landet.