Hallo zusammen, Ich befinde mich in SKR03 und habe ebenfalls das Problem, dass ich nicht genau weiß wohin ich meine Importe aus China verbuchen soll. Die Rechnung der Waren wird ja ohne Steuer ausgestellt, ich zahle die Einfuhrumsatzsteuer, Zollgebühren usw. im Nachgang in einer separaten Rechnung. Kann ich die Rechnung der Waren jetzt einfach unter 3200 Wareneingang (unter der Angabe: keine Steuern) verbuchen? Es ist ja nach meiner Ansicht keine 5559 (Steuerfrei Einfuhr), da ja in der Gesamtansicht doch Einfuhrumsatzsteuern gezahlt werden. Oder irre ich mich da in der Sichtweise? Anders könnte man es dann so sehen: Gegenständen, die von einem Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer im Anschluss an die Einfuhr unmittelbar zur Ausführung von innergemeinschaftlichen Lieferungen verwendet werden (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 UStG) Ist hiermit gemeint: Waren auf die ich im Anschluss Einfuhrumsatzsteuer zahle und in den Wiederverkauf bringe doch unter die Buchung 5559 fallen? Danke für eure Hilfe. @bodensee
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