Hallo liebe Community, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ein Mandant stellt uns seine Buchführung als Postversanddaten zur Verfügung. Leider nutzt er in seinem Programm bei den Debitoren und Kreditoren völlig andere Kontenbezeichnungen (z.B. D0001 für Aldi (Sitz der Filiale), D0002 für Aldi (zweite Filiale) usw. Beim einspielen in Kanzlei Rechnungswesen werden diese Buchungen dann ja nicht auf das Debitoren Konto 10001, 10002 usw gebucht sondern nur auf die Konten 1, 2 usw. Gibt es hier irgendeine Möglichkeit dies zu umgehen und damit wir nicht 20.000 Buchungen mit Fehlern haben? Hoffe es ist alles verständlich erklärt 😉 Liebe Grüße Ramona
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