Eine GmbH stellt einem Mitarbeiter einen Dienstwagen zur Verfügung. Die Lohnabrechnung ist korrekt, bei der Übergabe an Rechnungswesen aber werden die Konten (SKR03) "Lohn" (Konto 4124) und "Verrechnete sonstige Sachbezüge Kfz 19%" (Konto 8611) falsch herum bebucht, also Lohn im Haben und die Verrechnung im Soll. Die Lohnsteuer wird richtig herum verbucht, sonstige Buchungen gibt es nicht. Woran kann das liegen? In LODAS ist unter "Buchungsbeleg Kontenverwaltung" im Register "Netto Be- / Abzüge" Konto 8611 unter Nummer 94 "Kfz-Nutzung/Sachbezug" angegeben, klingt das nur richtig?
Hallo,
es ist richtig, dass der Netto-Abzug 94 auf das Konto 8611 gebucht wird. Die Lohnart für den Firmenwagen wird auf das Kostenkonto gebucht.
Wird die Buchung fehlerhaft an Rechnungswesen übergeben oder meinen Sie den Andruck auf dem Buchungsbeleg?
Sollte die Buchung nicht korrekt übergeben werden, ist eine weitere Prüfung erforderlich. Dafür benötigen wir Ihre Berater-/Mandantennummer. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall über einen anderen Servicekanal an uns. - Vielen Dank.
Freundliche Grüße
Monique Schauer
Personalwirtschaft
DATEV eG