Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen.
Unsere Zahlungseingänge kommen fast nur von einem Kunden. Allerdings müssen die Zahlungen verschiedenen Debitoren zugeordnet werden. Ich habe mittlerweile den Kunden soweit dass er die Debitorennummer bei der Zahlung angibt. Dennoch erkennt der Auszugsmanager immer nur den Zahlenden und erkennt keinen Zusammenhang zur Debitorennummer.
Was kann ich da tun damit er mir direkt den angebenen Debitor vorschlägt?
Vielen Dank!
Guten Morgen @juflo ,
ich glaube das hängt mit der Abfragelogik beim Kontoauszugsmanager zusammen. Es gibt da eine gewisse Reihenfolge von Datev aus, in der da ein Abgleich erfolgt. Sofern ich mich recht erinnere (die entsprechende Fortbildung ist schon einige Zeit her), greift er zuerst auf den Namen und erst später auf Beträge und Buchungstext. Ich meine auch, dass man das nicht umstellen kann.
Vielleicht einfach mal folgendes probieren (ohne Gewähr): Den Namen des Debitors so verändern, dass er definitiv nicht mehr von Datev erkannt werden kann (also etwas komplett Anderes, als das, was auf dem "ditigalen Kontoauszug" steht). Vielleicht wird dann ja die Debitorennummer und/oder der Betrag erkannt.
Was Besseres würde mir jetzt auf die Schnelle nicht einfallen (Alternative alles über diesen einen Debitor zu buchen ist wahrscheinlich keine Option).
MfG,
Dirk Schmakies
Moin Moin,
ich möchte zunächst das Anliegen in Frage stellen!
okay, ich kenne ihr Unternehmen nicht und es gab wohl Gründe, warum sie sich entschieden haben für einen Kunden diverse Debitoren anzulegen. Aber diese Entscheidung entspricht nicht dem, was man als Standard in der Buchhaltung (Abgleich mit den GoBD) bezeichnen würde. Wenn man die Zahlungseingänge eines Kunden differenzieren möchte, bieten sich hierfür z.B. Kostenstellen an.
Sie sind nun in der Situation, dass ein unkonventionelles Vorgehen von einer Drittsoftware (hier; Kontoauszugsmanager) adaptiert werden soll. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Die o.g. Vorschlag löst vielleicht ihr Problem aktuell, sollte die DATEV aber Änderungen oder Weiterentwicklungen am KAM vornehmen, ist sehr wahrscheinlich, dass sie wieder ein Problem haben und sich nicht erklären können, wie das jetzt wieder passieren konnte.
Quintessenz: wenn ich nur an den Symptomen arbeite, wird das eigentliche Übel nicht behoben.
Hallo,
vielen Dank für den Tip. Ich könnte mir vorstellen, dass das klappt. Ich werde in Kürze berichten ob das funktioniert hat.
Ein schönes Wochenende!
vtl. können auch die Einstellungen in den Buchungsvorschlägen helfen?!
Wenn man die Buchungsvorschläge bearbeiten (erzeugen) will, kann man auch Grundeinstellungen vornehmen (rechter Rand-> Bank).
Hier sind verschiedene Einstellungen möglich.
Möglicherweise kann damit auch eine Lösung erwirkt werden.
Viele Erfolg.