Guten Tag in die Runde,
ich buche die Bilanz einer GmbH mit Pflegekontenrahmen SKR 45. Im Vorjahr wurde ein Verlust erzielt, der aber mit Gewinnen des laufenden Wirtschaftsjahres verrechnet werden soll.
Wir haben gebucht:
2348 / 8400 (Verlustvortrag vor Verwendung an EB-WErte)
8020 / 2348 (Verlustvortrag vor Verwendung umgebucht auf Verlustvortrag nach Verwendung)
Das Konto 2348 ist nach dieser Buchung definitiv ausgeglichen. Dennoch erhalten wir die folgenden Fehlermeldungen:
Wie können wir die beheben?
Danke & Gruß
Wir haben es selbst gefunden: Es gab hier Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz und wir hatten die Steuerbilanzbuchungen noch nicht angepasst.