Bitte um Rat, vielen Dank im Voraus.
SKR 04
In "Entwicklung des AVs" steht folgendes:
Konto 0620
Zugang/Abgang: 8804,54
Abschreibung/Zuschreibung: 6945,54
Aber unter dem Konto 0620 unter "Arbeitskonto" steht:
JVZ-Soll: 9004,54
JVZ-Haben: 7145,54
Zwischen 8804,54 und 9004,54 gibt es eine Differenz 200.
Zwischen 6945,54 und 7145,54 gibt es auch eine Differenz 200.
(Jahresanfangsbestand und -Jahresendbestand sind in Ordnung.)
Ist das korrekt so? Wenn nicht, wie kann man das korrigieren?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
haben Sie evtl. für ein zugegangenes Wirtschaftsgut eine Gutschrift erhalten oder Skont gezogen. Steht ein solcher Betrag dann im Haben, kommt es zu solchen Differenzen. Solche Beträge müssen als Generalumkehrbuchung im Soll gebucht werden.
Viele Grüße
Sie haben recht! Gerade habe ich die Gutschrift-Buchung gefunden!
Aber ich dachte, die Gutschrift mindert die AK. Der Buchungssatz war Bank an 620. Wie buche ich die Gutschrift korrekt, nachdem ich die Gutschrift storniert habe?
Sie müssen die Gutschrift einmal stornieren und dann wieder neu einbuchen, aber so, dass die Buchung auf dem Konto #0620 im Soll mit einem Minuszeichen erscheint.
Also:
Kreditor an 2000620
Viele Grüße
Schauen Sie mal hier: Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1070300. Da wird erklärt, wie man Abstimmdifferenzen bereinigt und wie man buchen muss, dass alles passt.
vielen herzlichen Dank. Ich schaue mir das gleich an.
vielen herzlichen Dank!!! Problem gelöst!!!!