Hallo zusammen,
wir arbeiten sehr erfolgreich mit der DATEV XML Schnittstelle für Ausgangsrechnungen.
Nun wollen wir die Schnittstelle auch für Eingangsrechnungen verwenden - das klappt leider nicht - die Konten werden nicht übernommen!
Option "Für jede Position der Rechnung (brutto) soll ein Buchungsvorschlag erzeugt werden" ist gesetzt.
Übertragen wird eine Rechnung mit einer Position in folgendem XML (nicht relevante Daten ausge-xxx-t.):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<invoice generator_info="xxx generating_system="xxx" description="DATEV Import invoices" version="5.0"
xml_data="Kopie nur zur Verbuchung berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug"
xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/invoice/v050 Belegverwaltung_online_invoice_v050.xsd"
xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/invoice/v050"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<invoice_info
invoice_type="Rechnung"
invoice_date="2021-03-18"
delivery_date="2021-03-18"
invoice_id="924" ></invoice_info>
<invoice_party vat_id="DE xxxxx" >
<address
name="xxxx"
street="xxxx" zip="99999" city="xxxxx" country="DE" phone="0049 4444444" />
</invoice_party>
<supplier_party>
<address name="xxxxx" street="xxxxx" zip="99999" city="xxxxx" country="DE" email="xxxxx" />
<booking_info_bp bp_account_no="70049"/>
</supplier_party>
<payment_conditions payment_conditions_text="dummy_text" due_date="2021-03-18"/>
<invoice_item_list quantity="1.00" description_short="Beleg" delivery_date="2021-02-15">
<price_line_amount currency="EUR" tax="7.00"net_price_line_amount="93" gross_price_line_amount="100.00" />
<accounting_info cost_category_id="4040" cost_category_id2="4040" account_no="6660"
booking_text="7%_USt_Hotel_Inland"
bu_code="8" >
</accounting_info>
</invoice_item_list>
<total_amount currency="EUR" total_gross_amount_excluding_third-party_collection="100.00">
<tax_line currency="EUR" gross_price_line_amount="100.00" tax="16.00" net_price_line_amount="93.46" tax_amount="6.54" ></tax_line>
</total_amount>
</invoice>
DATEV übernimmt korrekt:
DATEV übernimmt NICHT:
Woran kann das liegen?
Die Option "für jede Position..." gibt es nur einmal, und sollte daher eigentlich für Ausgangsrechnungen (da klappt es) und Eingangsrechnungen (da klappt es nicht) gleichermaßen funktionieren!
Für jeden Hinweis sind wir dankbar...
Viele Grüße
Ursula Meyer
Ich verwende in der Praxis immer die dritte Möglichkeit - damit sollte es funktionieren:
Lieber eliansawatzki,
danke für den Tipp, das haben wir gestern getestet und musste feststellen, dass es nicht hilft.
Wir machen jetzt einen Termin mit DATEV direkt.
Viele Grüße
Ursula Meyer