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Buchungen mit SKR03 Konto 3123 "Sonstige Leistungen EU 19% Vorst./USt" und abweichender Leistungsperiode

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letzte Antwort am 07.03.2025 07:05:19 von Biene1
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Biene1
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Ich habe schon seit längerer Zeit das Problem bei der Verbuchung mit Leistungsdatum. 

 

Wenn ich mit Konto 3125 - "Drittland" verbuche schreibt er die Steuer auf den Folgemonat, was steuerrechtlich aus meiner Sicht ja auch richtig ist.

 

Biene1_0-1741323770655.pngBiene1_1-1741323787922.pngBiene1_2-1741323801000.png

 

LEIDER macht Datev bei Verbuchung mit Konto 3123 - "EU-Rechnungen" diese Steuerumbuchung auf den Folgemonat NICHT. Rechnung März und Leistungsdatum Februar.

 

Denke ich hier falsch, oder macht Datev hier einen FEHLER? - Wer kann mir helfen, bzw. eine Info zu der unterschiedlichen Vorgehensweise erklären? Danke für eure Hilfe  

 

tu_heggi
Fachmann
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§13b UStG

 

(1) Für nach § 3a Absatz 2 im Inland steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers entsteht die Steuer mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistungen ausgeführt worden sind.
(2) Für folgende steuerpflichtige Umsätze entsteht die Steuer mit Ausstellung der Rechnung, spätestens jedoch mit Ablauf des der Ausführung der Leistung folgenden Kalendermonats:
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Biene1
Beginner
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Danke - hatte lange nichts mit solchen Vorgängen zu tun, und hatte es nicht mehr auf dem Schirm. 

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letzte Antwort am 07.03.2025 07:05:19 von Biene1
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