Guten Tag in die Runde!
Wir haben eine Buchführung mit mehreren Ferienwohnungen für die neue Branchenlösung Vermietung eingerichtet. Jede Ferienwohnung hat ihre eigene Kostenstelle. Nun wurde die vierteljährliche USt gezahlt und die Buchung verlangt eine Eingabe in KOST1.
Welchem Objekt ordne ich die USt-VZ zu? Teile ich auf? Lasse ich das Feld KOST1 erst weg und korrigiere zum Jahresende? Nehme ich für KOST1 die "9"?
Welche Lösungsansätze werden in der Community angewendet? Danke schon mal für die Rückmeldungen.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Problem wurde von der DATEV-Hotline gelöst.