Hallo,
wir müssen ab 2018 einen Konzernabschluss für einen Mandanten erstellen. Es besteht jedoch das Problem, das zwei Firmen andere SKR verwenden als die übrigen.
Wie kann ich am Einfachsten die richtigen Konten zuordnen, ohne alles einzeln abzutippen?
Vielen Dank
Ines Harnack-Schad
Sehr geehrte Frau Harnack-Schad,
eine Konsolidierung von Werten ist in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bei unterschiedlichen Kontenrahmen nicht möglich. Nachdem es sich bei Ihnen allerdings um einen Konzernabschluss handelt, ist für Sie folgender Link interessant: http://www.datev.de/konsolidierung.
Dort erhalten Sie Informationen über die Erstellung eines Konzern- oder Gruppenabschlusses.
Mit freundlichen Grüßen,
Jochen Scheer
DATEV eG
Eventuell Buchungssätze exportieren und per Überleitungstabelle in einen neuen Mandanten importieren. Anschließend Konsolidierung.
Da es ja erst für 2018 sein muss: was spricht gegen eine "Anpassung" der beiden Kontenrahmen auf einen gemeinsamen?
Oder gibt es da zu viele Bedenken (welcher Art auch immer)?