Hallo Frau Tina E., Hallo Manuela, danke, so hat es geklappt. Skonto wurde jetzt auf #8743 (Gewährte Skonto stfr. EU-Lieferung gebucht). Meine Problem ist jetzt noch: Bei uns werden die Ausgangsrechnungen mit dazugehörigen Zahlungen aus einem Fremdprogramm eingespielt und deshalb steht im Skontofeld schon der Betrag drin, somit müsste ich alle Buchungen manuell nochmal bearbeiten Außer es gibt noch irgendeine Möglichkeit Datev klar zu machen, dass bei bestimmten Debitoren bzw. bestimmten Rechnungen (die steuerfreie Umsätze betreffen) das Skonto auf #8743 muss, Zahlungen sollten nicht "einfach" importiert werden, sondern über ein Bankenimport erfolgen. Damit wird kann eine Automatik angestossen werden, die auch eine richtige Skontoverbuchung beinhaltet. Dieser Vorgang nennt sich "Buchungsvorschläge bearbeiten". Mit diesem Modul kann auch eine Lerndatei verwendet werden, so dass wiederkehrende Buchungen automatisch vorkontiert werden. Der Import einer Zahlungsdatei unterliegt dabei einer ganz bestimmten Schnittstellenbeschreibung. Die exportierten Daten sind also nach dieser Spezifikation so umzustellen (Spaltenzuordnung), dass auch ein Import erfolgen kann. Des Weiteren müssen Sie vorher eine Bank in der FiBu einrichten. Für diese Bank kann dann eine fixe Importdatei zugewiesen werden, die immer automatisch die Daten einliest. Funktioniert bei mir in Bezug auf ein PayPal-Konto einwandfrei. Gruß A. Martens
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