Hallo zusammen, ich mache zum allerersten Mal einen Abschluss und bin bis auf ein(oder zwei) Sachen fertig. folgendes Problem habe ich: Der Abschluss eines Mandantes ist mehr oder weniger fertig - Es gibt keine Differenzen zwischen unserem Datev Bestand und dem Bestand des Mandantes. Ist also klar dass der Betrag der 9009 im Geschäftsjahr (€21.xxx,10) genau den Betrag der Position Verbindlichkeiten Lul im Vorjahr beträgt. Da wurde also was versehentlich übertragen. Nun zu meiner Frage - Wie kriege ich hin dass der 9009 eine Null Saldo hat?Gleiches gilt für die 9000 natürlich, auch wenn ich da nicht weiß ob der Vorjahr zu tun hat(habe da keinen €49.xxx,79 gesehen. Wo und wie macht man das? Ursprünglich wollte ich einfach zwischen 9009 und die 70000 Konten der jeweiligen Kreditoren(es sind nur Kreditoren Konten drin wenn man die 9009 in DATEV öffnet) umbuchen, aber angeblich wäre das nicht nur falsch, es gibt auch eine Methode wo man alles automatisch laufen lassen kann. Nun, welche? Und soll ich es im Geschäftsjahr 2023(wo ich den Abschlus machen soll) tun oder eher in 2022(Was länger hergestellt wurde)? Ich würde mich auf jede Hilfe freuen, da hier lange hangen geblieben bin.
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