Hallo in die Runde. Verbuch hier in der Runde jemand den Wareneinkauf direkt auf dem Warenbestandskonto und den Aufwand erst bei Rechnungsausgang? Hier habe ich das Problem, dass bei Buchung auf dem Bestandskonto (SKR 04: 1140) die Vorsteuer ja entsprechend gebucht wird (Zusatzfunktion bei Konto 1140 entsprechend hinterlegt. Wenn wir jetzt bei Zahlungen den Kreditor quasi ausbuchen und hier wird mit Skonto gebucht, dann kennt es aktuell nicht, welcher Vorsteuersachverhalt gegeben ist. Muss man das manuell verbuchen? oder gibt es irgendwo eine Einstellung hierzu. Bei Verbuchung auf Wareneinkauf 19% - 7% - EU-Erwerb erkennt er ja dies automatisch anhand der Skontoprüfung. Besten Dank im Voraus
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