Hallo Zusammen, ich bräuchte bitte eure Hilfe: wir haben eine Leistung an ein Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden ausgeführt. Bei der Rechnungsstellung haben wir keine USt berechnet, die NL USt-ID angegeben und auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers hingewiesen. Auf welches Konto buche ich den Erlös? Konto 4336 oder 4337? Ich verstehe auch den Unterschied zwischen beiden Konten nicht. Vielen Dank!
Schauen Sie mal unter Stammdaten/Informationen zum Konto (gibt es nur in der Kanzleilösung) . Dort sind die Unterschiede dargestellt und die Verwendung der Konten in Infodokumenten beschrieben:
Falls Sie auf die Informationen zum Konto nicht zugreifen können sind hier die Infodokumente verlinkt:
Vielen DAnk!