Hallo,
ich habe das Problem, dass mein bilanzierender Ist-Versteuerer in der USt über den Jahreswechsel auch Rechnungen mit 7 % offen hat. Alle Salden sind korrekt vorgetragen. Sobald die Bank automatisch den Debitor sucht und anspricht wird bei den 7% Umsätzen 19% USt erfasst und folgedem wird auch das USt nicht fällig 19% aufgelöst. Meine UStVA ist damit auch falsch.
Ich kenne nur den Weg, dass ich in jede Buchung reingehe und den USt-Schlüssel 3 für 19 % auf 2 für 7 % ändere.
Gibt es eine elegantere Lösung?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Frau Schmoll,
bitte beachten Sie Punkt 4.1 im Dokument Besondere Regeln und Vereinfachungen für die Buchung der Ist-Versteuerung.
Viele Grüße
Christian Wielgoß
Vielen Dank es geht