Hallo liebe Datev Community,
wir sind ein online Händler und verkaufen u.a. auch in die EU an Businesskunden mit gültiger VAT Nr.
Auf den Rechnungen wird keine Steuer ausgewiesen aber der Vermerk, dass es sich um eine innergmeinschaftliche Lieferung nach §6a UStG handelt.
Wie sieht so eine Buchungssatz in unserem Fall aus?
Wird hier ebenso die USTKonten ausgewiesen, wie es z.B. bei einem innergemeinschaftlichen Erwerb der Fall ist, dass man die Steuer als MWST bucht, aber dass man gleichzeitig dann die Vorsteuer bucht, sodass sich die Steuer aufhebt.
Ich hab gelesen, dass es so bei einem innergemeinschaftlichen B2B Erwerb gebucht wird.
Mich würde auch interessieren, wie es sich dann bei einem innergemeinschaftlichen B2B Verkauft verhält.
Vielen Dank
snowbug