Liebe DATEV-Communtiy,
nach einer BP möchte ich die Änderungen in den Steuerbilanzen des jeweiligen Jahres korrigieren, in der Handelsbilanz jedoch in Summe mit dem nä. zu erstellenden JA.
Die BP hat u.a. festgestellt, dass ein Umsatz nach § 13b UStG (SKR 03: # 8337) fälschlicherweise als umsatzsteuerpflichtiger Erlös (# 8400) gebucht war.
Eine Korrektur NUR in der Steuerbilanz ist jedoch nicht möglich...

Die DATEV empfiehlt:

Ich habe also versucht, die zu hohe USt wie folgt umzubuchen:
USt x,xx € # 8200 / # 1770
Kommt jedoch die selbe Fehlermeldung für das # 1770...
Hat jemand eine Lösung für mich?
MfG wt