N'abend zusammen,
es besteht eine steuerliche Registrierung in weiteren EU-Ländern. Einkäufe werden mit entsprechenden selbst eingerichteten Steuerschlüsseln gebucht, die Vorsteuer aus den unterschiedlichen EU-Ländern landet auf dem Konto 9999 (ausländische Vorsteuer).
Bei den Verkäufen ist es ähnlich, nur muss die Steuer hier manuell auf 1767 (Umsatzsteuer aus im anderen EU-Land steuerpflichtigen Lieferungen) gebucht werden.
So wurde es eingerichtet.
Mein Problem: Es lässt sich nur ganz mühsam herausrechnen, welche Forderungen, bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den ausländischen Finanzämtern bestehen und ich kann die USt.-Voranmeldungen aus dem Ausland gar nicht abgleichen.
Bietet DATEV da eventuell irgendeine Möglichkeiten, die uns nicht bekannt ist?
Gruß
Katherina