Was mache ich Falsch bzw. woran kann das Problem liegen. Es geht um die IST-Versteuerung. Der Erlös wird in der Datev zu dem Zeitpunkt erfasst, zu welchem die Rechnung geschrieben wurde. Der Erlös darf aber erst im Gewinn landen, wenn die Zahlung auch da ist. In sevdesk ist alles korrekt eingestellt. Die UST Voranmeldung sind auch korrekt und in der EÜR werden die Rechnung auch korrekt erfasst. Danke für ein paar Anregungen oder sogar Lösungen.
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