Guten Morgen,
ich habe immer wieder Rückfragen zu dem Konto 1457
Forderungen Bundesagentur.
Dies liegt daran, dass wenn ich eine Nachberechnung in den Vormonat habe und sich meine Forderung KUG/SKUG ändert, wird auf dem Buchungsbeleg nicht die Differenz verbucht sondern noch mal der volle korrigierte Betrag. Der zuvor abgerechnet Betrag wird aber nicht über die Buchungsliste storniert.
Bsp:
Abrechnung März S-Kug wird im April noch mal korrigiert durch eine Nachberechnung.
Buchungsbeleg März mit 222,87 Euro als Forderung eingebucht 1457/3790
Durch die Nachberechnung ergeben sich im April aber 227,40 Euro - Differenz wären hier 4,53 Euro.
Im Buchungsbeleg steht aber der Betrag 227,40 Euro 1457/3790 statt der Differenz.
So würde mein Konto immer noch eine Forderung i. H. v. 222,87 Euro aufweisen.
Gibt es hier etwas in den Einstellungen was ich übersehen habe oder muss der Buchhalter immer dann manuell korrigieren? Das fände ich nicht schön.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das kann normalerweise nicht passieren.
In der Regel ist in dem kumulierten Wert vom April der KUG-Betrag für April enthalten zzgl. der Korrektur für März.
Bei uns ist das bisher nicht vorgekommen und unsere Konten gehen auch immer auf.
Wenn es also wirklich schief läuft kann ihnen hierbei nur die DATEV helfen.
Gruß
Hallo,
hierzu gab es eine Programmübergabe im April 2020. Wurde zum damaligen Zeitpunkt keine Wiederholungsabrechnung gesendet, zieht sich der Fehler in den Folgemonat.
Die Differenz kann nur manuell in der Finanzbuchhaltung ausgebucht werden.
Mit freundlichen Grüßen
Kristin Frohmeyer
Personalwirtschaft
DATEV eG
Doppelte Verbuchung S-KUG Beträge bei Nachberechnung
Sehr geehrte Frau Witter,
im Monat März wurde Saison-Kurzarbeitergeld abgerechnet und die Beträge wurden auch entsprechend verbucht.
Für Baulohn wurde rückwirkend auch die pauschalierte SV-Erstattung beschlossen. Ab der Aprilabrechnung erfolgt die automatische Nachberechnung auf den Monat März mit Berechnung der pauschalierten SV-Erstattung. Im Buchungsbeleg wird jetzt die pauschalierte SV-Erstattung nochmals verbucht. Es hätte aber nur die Differenz verbucht werden dürfen. Teilweise erfolgt auch die Verbuchung der pauschalieten SV-Erstattung auf Konto 0000.
Eine Korrektur übers Programm ist leider nicht möglich, die Beiträge können nur manuell aus der Fibu rausgebucht werden.
Hallo,
herzlichen Dank. Ich konnte es bereits gestern mit einer Kollegin von Ihnen lösen.
Aber vielleicht hilft es noch anderen Nutzern. 🙂
Liebe Grüße