Guten morgen zusammen,
ich hab mal wieder eine Frage:
Ist es möglich, ein Konto automatisch am Monatsende auf Null zu buchen.
Situation:
Wir haben ein Konto, dass wir für die Waren aus dem EU-Ausland bebuchen. Dieses muss ich für die Monatszahlenmeldung an meinen Hersteller auf Bestand Waren umbuchen.
Nun wäre es einfach, wenn man Datev sagen könnte, Konto Waren EU-Ausland wird gegen Konto Bestand waren gebucht.
Glaube nicht das mit Bordmitteln geht, weil Sie müssten quasi eine Regel mit einer Variablen erstellen können.
Regeln geht aber nicht mit Variablen.
Aber vlt. hat jemand eine kreative Idee mit man die Bordmittel von Datev verfeinern kann.
Ich habe exakt auch so einen Mandanten bislang bzw. seit Jahren wird das am Monatsende umgebucht.
Hallo @h76469,
es gibt keine Funktion im Programm, welche wie in Ihrem Fall gewünscht eine automatisierte Umbuchung vornehmen kann.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, möchten Sie eine automatisierte Buchung bzw. Funktion, um ein Konto z.B. Waren aus EU-Ausland auf Null zu setzen und diese Summe auf das Konto Bestand Waren automatisch umgebucht wird.
Es muss tatsächlich in ihrem Fall am Monatsende manuell vom Konto x auf Konto y umgebucht werden.
Wir bitten um Ihr Verständnis
Mit freundlichen Grüßen
Ivonne Lindt
Service Rechnungswesen (FIBU)
DATEV eG
Können Sie das mit der Meldung der Monatszahlen an den Hersteller erläutern. Warum wird gemeldet und warum müssen Sie von einem Konto, das für den Sachverhalt vorgesehen ist, auf ein Bestandkonto umbuchen - wie melden Sie das?
Ich kann nur für mich antworten.
bei mir muss das umgebucht werden, weil eine permanenten Inventur geführt wird, sprich ich bekomme bei jedem Verkauf den Wareneinkaufswert mitgeteilt und das wird dann vom Bestandskonto weggebucht.
Dies wiederum will die Muttergesellschaft aus Ungarn so, da diese die Waren in alle EU Ausländer auf diese Art und Weise verproben.
Wir haben 2 Konten bei denen dies für den Händlerbetriebsvergleich(HBV)notwendig sind.
Z.B. die Eingangsrechnungen für Fremdleistungen werden auf das Konto Bestand Fremdleistungen gebucht. Für den wird dieses Konto aber nicht gezogen, daher müssen wir diese auf VAK Fremdleistungen umbuchen.
Das gleiche hab ich noch mit einem Bestandskonto für Teile das Teile aus dem EU-Ausland als Bestand hat.
Mit freundlichen Grüßen