Hallo, ich brauche bitte Unterstützung. Wir möchten, diesen Monat beginnend, um den 25.06. herum, an alle Mitarbeiter Vorschüsse auszahlen. Am Anfang des kommenden Monats wird dann abgerechnet. So wie ich die Hilfedokumente verstehe, hinterlege ich bei jedem Mitarbeiter den Vorschuss und dieser wird automatisch zum Stichtag - in unserem Fall über eine DTA Datei - erfasst und wir überweisen. Am Anfang des Folgemonats, in diesem Fall Juli, erstelle ich die komplette Lohnabrechnung für Juni. Also mit allen Zuschlägen, Prämien usw. Von diesen wird dann automatisch der Vorschuss abgezogen und für den "Rest" erhalte ich ebenfalls eine DTA Datei über die ich dann die Rest-Löhne überweise. Stimmt das so? Das Dokument 5303153 hilft mir hier nicht wirklich. Bin für jede Unterstützung dankbar. Gruß und schönen Feiertag S. Britt
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